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BUHA Die Buchhaltungs-App

Buchhaltung organisieren. Belege verwalten. Zahlen und Vorgänge sicher im Blick behalten.

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Rechnungen & Belege

Erfassen, prüfen und organisiert ablegen.

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Einnahmen & Ausgaben

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Entwicklungen und Kennzahlen auf einen Blick.

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Ausgaben je Kategorie

Ausgaben pro Monat

Gefiltert– Eingänge– Ausgänge– Netto–
Datum Gegenseite Verwendungszweck Betrag Kategorie
IBAN Umsätze Saldo Name Anfangssaldo Stichtag

Namen sind reine Anzeige-Labels und verändern die Umsätze nicht.

Name Typ Farbe Umsätze Regeln

Beim Löschen bleiben die Umsätze erhalten – ihre Kategorie wird nur entfernt (auf „keine" gesetzt). Regeln dieser Kategorie werden mitgelöscht.

Kategorie Feld Muster Priorität Aktiv

Match-Logik: Eine Regel greift, wenn ihr Muster als case-insensitiver Teilstring im gewählten Feld vorkommt. Bei mehreren Treffern gewinnt die höchste Priorität (gleichstand: ältere Regel zuerst).

„Jetzt kategorisieren" wendet die Regeln auf alle bestehenden Umsätze an. Manuell gesetzte Kategorien bleiben dabei unangetastet, ebenso bereits kategorisierte Umsätze. Das Speichern einer Regel löst den Lauf nicht automatisch aus.

Positionen– Summe Rechnungsbetrag– Offen– davon überfällig–
Rechnung Kunde Datum Fällig am Betrag Status Bezahlt am Aktion

„Abgleich" matcht neue Zahlungseingänge gegen offene Rechnungen. Gelbe „Vorschlag"-Zeilen lassen sich aufklappen, um den Treffer zu bestätigen oder abzulehnen. Das Stift-Symbol öffnet einen Inline-Editor für Status und Zahldatum.

Name IBAN Kundennummer Zahlweg Aktion

Lieferanten sind die Stammdaten zu den Eingangsrechnungen. Ein Lieferant, der noch von Belegen verwendet wird, lässt sich nicht löschen.

Übersicht nach Lieferant

Rechnungsnr. Datum Betrag Status BELEG

Alle Belege

Hochgeladen Lieferant Rechnungsnr. Status Quelle Beleg / Abgleich

Zeile anklicken öffnet die Detailansicht (Felder bearbeiten, Lieferant zuordnen, bei manuellen Belegen „Auslesen (KI)"). „Bankabgleich starten" matcht Bank-Ausgänge gegen offene Rechnungen: eindeutige Treffer werden automatisch als bezahlt gebucht, alles andere erscheint als 🔗-Vorschlag zum Bestätigen/Ablehnen.

Sammelrechnungen

Hochgeladen Lieferant Sammler-Nr Belastung Gesamt Positionen Kontrolle BELEG

Eine Zeile = eine Lastschriftankündigung. Der PDF-Textparser liest Kopf (Sammler-Nr, Belastungsdatum, Gesamtbetrag, Kundennr) und alle Positionen aus. „Kontrolle" vergleicht SUM(Netto) der Positionen gegen den Gesamtbetrag – eine Abweichung ist nur eine Warnung. Zeile anklicken zeigt die Positionsliste. Zuordnung der Positionen zu erfassten Einzelrechnungen folgt in E3.

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